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銷項(xiàng)稅額少幾分錢(qián)怎么調(diào)賬
以你申報(bào)表為準(zhǔn) 賬上調(diào)整差異到營(yíng)業(yè)外收支 調(diào)平
銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該往賬本上哪里登記
銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出在同一賬頁(yè)上,不應(yīng)有進(jìn)項(xiàng)余額、銷項(xiàng)余額和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出余額.在結(jié)完賬后只有一個(gè)余額.應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,在月末時(shí)如果是借方余額,表明有進(jìn)項(xiàng)稅留抵,就不用結(jié)轉(zhuǎn),月末結(jié)出借方余額,下月備抵.如果月末是貸方余額,表明有增值稅要交,這時(shí)要做轉(zhuǎn)帳.借:應(yīng)交稅費(fèi)----轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)----未交增值稅下月交完稅,拿回稅單作借:應(yīng)交稅費(fèi)-----未交增值稅貸:銀行存款。
進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
月結(jié)的話每月已結(jié),年末無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)。
年結(jié)的話,看12月份增值稅是應(yīng)交還是留底,應(yīng)交為將未交增值稅轉(zhuǎn)出后,再將銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等互轉(zhuǎn),結(jié)果是轉(zhuǎn)平,除應(yīng)交增值稅,未交增值稅有貸方余額,第二年繳納.留底的話,將銷項(xiàng)稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等轉(zhuǎn)至進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)交增值稅,應(yīng)交稅金,進(jìn)項(xiàng)稅額有借方余額,就是留底金額,為第二年的年初未抵扣數(shù)。
應(yīng)交增值稅明細(xì)帳應(yīng)采用多欄式明細(xì)賬頁(yè),借方設(shè)置進(jìn)項(xiàng)稅額、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅等專欄,貸方設(shè)置銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、出口退稅、稅收檢查調(diào)整、轉(zhuǎn)出多交增值稅等專欄。
進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
當(dāng)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅稅-銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
當(dāng)你交稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交費(fèi)-應(yīng)交增值稅稅-銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
銷項(xiàng)稅額少幾分錢(qián)怎么調(diào)賬!銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該往賬本上哪里登記,看完上文資料大家應(yīng)該都心里有數(shù)了,銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出在同一賬頁(yè)上,不應(yīng)有進(jìn)項(xiàng)余額、銷項(xiàng)余額和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出余額.會(huì)計(jì)小編還為大家整理了進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)等內(nèi)容,大家可以了解一下。
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