萊州實操會計培訓(xùn),考會計不是中華就是東奧了。下面為大家分享一些會計實操知識。
財務(wù)報表忘記申報了
一、納稅人通過網(wǎng)上申報系統(tǒng)正式上報財務(wù)報表后,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤需要進行修改的,由納稅人攜帶財務(wù)報表修改申請(加蓋公章)及紙制財務(wù)報表到主管稅務(wù)機關(guān),找其稅收管理人員進行審核;
二、稅收管理員審核后,由稅收管理員在納稅人提交的"財務(wù)報表修改申請"上簽字確認(rèn),并從核心征管"涉稅事項核查崗--稅務(wù)登記--財務(wù)會計制度登記--財務(wù)會計報表報送種類核定表"中,將財務(wù)報表的報送方式由"網(wǎng)絡(luò)報送"改為"直接上門報送",同時,告知辦稅服務(wù)廳主要負責(zé)人和納稅人財務(wù)報表報送方式修改完成,由納稅人攜帶財務(wù)報表修改申請及紙制財務(wù)報表到辦稅服務(wù)廳"財務(wù)報表錄入崗"進行修改;
三、納稅人到辦稅服務(wù)廳,由前臺"財務(wù)報表錄入崗"操作人員從核心征管"財務(wù)報表錄入崗"調(diào)出納稅人的財務(wù)報表進行修改,修改完成后,由"財務(wù)報表錄入崗"操作人員負責(zé),將納稅人提交的財務(wù)報表修改申請及紙制財務(wù)報表進行存檔備查,并將財務(wù)報表修改完成情況告知辦稅服務(wù)廳主要負責(zé)人;
申報成功,發(fā)現(xiàn)申報數(shù)據(jù)有誤,怎么辦?
答:征期內(nèi)發(fā)現(xiàn)申報有誤:
1)增值稅、企業(yè)所得稅未扣款或者稅款為零,直接點擊"申報結(jié)果查詢"→→"作廢",然后刪除報表重新操作就可以了。
2)增值稅、企業(yè)所得稅已經(jīng)扣款成功,可直接到前臺修改申報.有個別地區(qū)如深圳可以先到所屬稅局作廢,稅局作廢后,登錄軟件會自動獲取局端作廢狀態(tài),將申報狀態(tài)更新為作廢成功,就可刪除報表重新操作了.但是如果涉及到稅款變化特殊情況,操作前建議跟軟件服務(wù)商客服具體確認(rèn)下。
3)若是財務(wù)報表申報成功后,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤,無需作廢其他稅種報表.直接點擊"申報結(jié)果查詢"→→修改,修改為正確的數(shù)據(jù)后,保存重新發(fā)送,稅局以最后一次的申報數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
征期后發(fā)現(xiàn)申報有誤:
申報期后發(fā)現(xiàn)有誤,當(dāng)期的財務(wù)報表可以在軟件中重新申報;也有部分地區(qū)(比如深圳)財務(wù)報表也有申報期的限制,申報期后軟件中也無法操作了,需要到前臺或者是登陸電子稅務(wù)局再次申報,財務(wù)報表以最后一次的申報記錄為準(zhǔn)的。
以上就是財務(wù)報表忘記申報了的全部內(nèi)容,增值稅和企業(yè)所得稅申報有征期限制,過了申報期,服務(wù)器就自動關(guān)閉了.過了申報期想要修改,需要帶正確的報表數(shù)據(jù),到稅局前臺修改.如果你在實際操作中遇到問題,歡迎咨詢在線答疑老師!
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