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電費發票和實際付款的有差額要怎么做賬

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電費發票和實際付款的有差額要怎么做賬?

答:付款金額如果與收到發票有差異要區分原因分別處理:

1、如果實際付款金額小于收到發票金額,而銷售單位也不再收取剩余款項,則應當按照實際付款金額,分別計入采購材料的貨值和對應的進項稅額,超出票面的稅額應當在認證后做部分進項轉出;

2、如果實際付款金額小于收到發票金額,銷售單位還要再收取剩余款項,則應當將尚未支付的貨物價款和相對應的稅金合計數計入應付貨款

3、實際付款金額大于收到發票金額,就意味著對方貨物尚未完全交付或者發票沒有足額開具,采購方應及時追回相關物料商品及對應發票;

4、實際付款金額大于收到發票金額,并且對方也不再繼續提供貨物交付,則應當按照差額部分計入其他應收款,并敦促相關采購人員及時找供應商索要追回多付款項。

 

發票金額與實際支付金額的差額計入什么科目?

分開走賬,少付款計入營業外收入科目核算。

發票

借:原材料(或庫存商品)

應交稅費-應交增值稅(進項稅金)

貸:應付賬款

支付

借:應付賬款

貸:銀行存款

年末把差額轉入營業外收入

借:應付賬款

貸:營業外收入

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