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財務(wù)報表年報虧損如何上報企業(yè)所得稅,虧損企業(yè)在年度終了四十五日內(nèi),應(yīng)向所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報送年度所得稅申報表,申報企業(yè)虧損,如果不太了解沒有關(guān)系,本文數(shù)豆子搜集整理了相關(guān)信息,請大家參考。
財務(wù)報表年報虧損如何上報企業(yè)所得稅?
《中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例實施細(xì)則》第四十八條:“納稅人在納稅年度內(nèi)無論盈利或虧損,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的期限,向當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)報送所得稅申報表和年度會計報表、”
虧損企業(yè)在年度終了四十五日內(nèi),應(yīng)向所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報送年度所得稅申報表,申報企業(yè)虧損。
由于會計與稅收對損益的計算與納稅所得計算時目的不同,因此,對于收入費用、利潤資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益等確認(rèn)與計量方法亦不同。
所以,按照會計政策計算的稅前會計利潤(或虧損)與按照稅法規(guī)定計算的納稅所得(或虧損),對同一企業(yè)在同一會計期間的經(jīng)營成果的計算結(jié)果往往存在著差異。
年報所交的所得稅如何在財務(wù)報表中提現(xiàn)?
是根據(jù)企業(yè)利潤表中:利潤總額為“企業(yè)應(yīng)納稅所得額為計稅基數(shù)”
1。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率
2。應(yīng)納稅所得額=報表利潤總額(收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除)+納稅調(diào)整-納稅調(diào)減-以前年度虧損
以上就是關(guān)于財務(wù)報表年報虧損如何上報企業(yè)所得稅的相關(guān)內(nèi)容,希望本文對你有所幫助,更多與企業(yè)所得稅有關(guān)的文章,請繼續(xù)關(guān)注數(shù)豆子。
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