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高新企業(yè)一定要報加計扣除嗎,關(guān)于這個內(nèi)容,數(shù)豆子整理如下資料。
高新企業(yè)一定要報加計扣除嗎?不是只有高新技術(shù)企業(yè)才可以申請研發(fā)費用加計扣除。在實際發(fā)生數(shù)額的基礎(chǔ)上,再加成一定比例,作為計算應(yīng)納稅所得額時的扣除數(shù)額的一種稅收優(yōu)惠措施。
例如,假定稅法規(guī)定研發(fā)費用可實行50%加計扣除政策,那么如果企業(yè)當(dāng)年開發(fā)新產(chǎn)品研發(fā)費用實際支出為100元,就可按150元(100×150%)數(shù)額在稅前進(jìn)行扣除,以體現(xiàn)鼓勵研發(fā)政策。
簡單的說,就是實際支出的金額,在計算企業(yè)所得稅的時候,可以按高于實際支出的金額來計算。因為企業(yè)所得稅是以利潤為基數(shù)計算的,而利潤=收入-支出,如果允許多列支支出,那么企業(yè)所得稅就會減少。
研發(fā)費用的資本化有什么扣除方式?按照研究費用是否資本化為標(biāo)準(zhǔn),分兩種方式來加計扣除,但其準(zhǔn)予稅前扣除的總額是一樣的,即都是實際發(fā)生的研發(fā)費用的175%。高新企業(yè)都可以享受這項稅收優(yōu)惠政策。
企業(yè)安置殘疾人員的,在按照支付給殘疾職工工資據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上,可以在計算應(yīng)納稅所得額時按照支付給殘疾職工工資的100%加計扣除。
企業(yè)就支付給殘疾職工的工資,在進(jìn)行企業(yè)所得稅預(yù)繳申報時,允許據(jù)實計算扣除;在年度終了進(jìn)行企業(yè)所得稅年度申報和匯算清繳時,再依照本條第一款的規(guī)定計算加計扣除。
高新企業(yè)一定要報加計扣除嗎?綜合以上內(nèi)容所述,其實通過小編老師在上文匯總的相關(guān)介紹資料可以知道,高新技術(shù)企業(yè)是可以享受一定的加計扣除的計稅政策的,但是并不意味著一定要按照這種方式進(jìn)行處理的,如果你們不認(rèn)可小編老師講解的相關(guān)介紹資料,歡迎你們來本網(wǎng)站上進(jìn)行搜索學(xué)習(xí)。
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