金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減怎么填表
- 發(fā)表于:2021-02-22 10:22:22
- 分類:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
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金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減怎么填表,在會(huì)計(jì)行業(yè)經(jīng)常會(huì)遇到此類問(wèn)題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來(lái)看看吧。
金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減怎么填表
答:當(dāng)主表第19欄與第21欄之和大于等于稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),可一次全額抵減
"減稅項(xiàng)目""減稅性質(zhì)代碼及名稱"選擇"0001129914《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知 》財(cái)稅〔2012〕15號(hào)"。
第4列"本期實(shí)際抵減稅額":填寫本期實(shí)際抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列≤第3列。
二)填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料四(稅額抵減情況表)》第1欄第4列,本列≤第3列。
填寫《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄"應(yīng)納稅額減征額"。
方法/步驟2
當(dāng)主表第19欄與第21欄之和小于稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),應(yīng)分次抵減,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
"一、減稅項(xiàng)目" "減稅性質(zhì)代碼及名稱"選擇"0001129914《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知 》財(cái)稅〔2012〕15號(hào)"。
第4列"本期實(shí)際抵減稅額":填寫本期實(shí)際抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列≤第3列。
填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料四(稅額抵減情況表)》第1行第4列,本列≤第3列。
填寫《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄"應(yīng)納稅額減征額"。
金稅盤和交的維修費(fèi)是可以全額抵扣怎么申報(bào)
答:網(wǎng)上報(bào)稅服務(wù)費(fèi)不可以抵稅的,只有開票系統(tǒng)年維護(hù)費(fèi)和金稅盤才可以全額抵稅。新的《增值稅納稅申報(bào)表》(一般納稅人用)分淺綠和米黃兩種顏色,淺綠色適用于增值稅A類企業(yè),米黃色適用于增值稅B類企業(yè)。
為保證營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)工作的順利實(shí)施,根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于在北京等8 省市營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第43號(hào))的規(guī)定,增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)如下:
(一)自試點(diǎn)之日稅款所屬期起,全所有增值稅納稅人均應(yīng)按照本公告的規(guī)定進(jìn)行增值稅納稅申報(bào),并實(shí)行電子信息采集。
(二)納稅申報(bào)資料
納稅申報(bào)資料包括納稅申報(bào)表及其附列資料和納稅申報(bào)其他資料兩類。
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