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金稅盤減免稅款借方余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)、,關(guān)于金稅盤的問題一直是各位會計們關(guān)注的,本文數(shù)豆子為大家整理了相關(guān)內(nèi)容,一起來看看。
金稅盤減免稅款借方余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答:抵減前:
借:管理費(fèi)用
貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款
抵減后作:借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--減免稅款
貸:營業(yè)外收入
特別在申報的時候需要注意下。有兩種處理辦法:
①因?yàn)檎J(rèn)證了,可做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理:
借 管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸 銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸 管理費(fèi)用
②不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,把發(fā)票當(dāng)成不抵扣發(fā)票處理:
借 管理費(fèi)用
貸 銀行存款
借 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸 管理費(fèi)用
增值稅的金稅盤可以全額抵扣是什么意思?
全部金額可以抵扣稅款,這是國家對金稅設(shè)備的補(bǔ)貼政策。每年的服務(wù)費(fèi)也是可以全額抵減。
付時,借記"管理費(fèi)用"等科目,貸記"銀行存款"等科目。抵減時,借記"應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅"科目,貸記"管理費(fèi)用"等科目。
申報時,納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)按以下要求填報:
增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄“應(yīng)納稅額減征額”。
當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時,按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
本文詳細(xì)介紹了金稅盤減免稅款借方余額怎么結(jié)轉(zhuǎn),也介紹了增值稅的金稅盤可以全額抵扣是什么意思。作為一名使用金稅盤的企業(yè)的財務(wù)會計,一定要非常清楚,金稅盤減免稅款借方余額的結(jié)轉(zhuǎn)方式應(yīng)該如本名所示。如果你閱讀了本文內(nèi)容不太明白,趕緊咨詢一下數(shù)豆子在線老師吧。
以上就是關(guān)于金稅盤減免稅款借方余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)、的詳細(xì)介紹,更多與金稅盤有關(guān)的內(nèi)容,請繼續(xù)關(guān)注數(shù)豆子,希望本文對你有所幫助。
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