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進口設(shè)備關(guān)稅及增值稅如何做申報和抵稅處理,如果不太了解沒有關(guān)系,本文數(shù)豆子搜集整理了相關(guān)信息,請大家參考。
進口設(shè)備關(guān)稅及增值稅如何做申報和抵稅處理?
答:首先,會計人士需要明白,進口關(guān)稅是不可以抵扣的,進口增值稅可以作為進項發(fā)票進行稅費抵扣的。
按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人進口貨物增值稅進項稅額抵扣有關(guān)問題的通知》(國稅函〔2007〕350號)規(guī)定,納稅人進口貨物取得的合法海關(guān)完稅憑證,是計算增值稅進項稅額的唯一依據(jù),其價格差額部分以及從境外供應(yīng)商取得的退還或返還的資金,不作進項稅額轉(zhuǎn)出處理。
《國家稅務(wù)總局、海關(guān)總署關(guān)于實行海關(guān)進口增值稅專用繳款書“先比對后抵扣”管理辦法有關(guān)事項的通知》(稅總發(fā)2013年第76號)第二條規(guī)定,海關(guān)需要對海關(guān)繳款書涉及的進口增值稅申報抵扣情況進行核查確認的,可向納稅人主管稅務(wù)機關(guān)發(fā)出《進口增值稅抵扣信息委托核查函》。主管稅務(wù)機關(guān)收到委托核查函后,在30日內(nèi)以《進口增值稅抵扣信息核查回復(fù)函》回復(fù)發(fā)函海關(guān)。
因此,進口設(shè)備增值稅申報抵扣流程如下:
1、在簽訂進口貨物合同后的5日內(nèi)應(yīng)該到當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局做備案登記(有的區(qū)不用登記)。
2、取得的海關(guān)進口增值稅票就是一聯(lián)( 既是發(fā)票聯(lián)又是抵扣聯(lián)),如果你們單位沒有進出口權(quán),是托報關(guān)公司辦理的,右上交的臺頭,應(yīng)該是雙臺頭,也就是你們公司的名稱跟報關(guān)公司的名稱,誰交的稅稅的名字在上面,如果是報關(guān)公司代繳的,你們要支付給他們才能抵扣。
3、征期錄入納稅報表時,在申報系統(tǒng)中,有張海關(guān)增值稅抵扣表,按表格上的要求填列。
4、低扣的期限也是自開票之日起,180天有效,但貨款必須已經(jīng)支付,進口增值稅票上的合同號應(yīng)該就是你們簽訂的進口貨物合同的編號,要一致才能抵扣。
5、你稅票上的增值稅就是你可以抵扣的金額,前面的不含稅貨款中已經(jīng)含關(guān)稅跟消費稅了,甚至還包括了運費與保險費,是完稅價格、但有些東西是免關(guān)稅的。
以上就是關(guān)于進口設(shè)備關(guān)稅及增值稅如何做申報和抵稅處理的相關(guān)內(nèi)容,希望本文對你有所幫助,更多與申報有關(guān)的文章,請繼續(xù)關(guān)注數(shù)豆子。
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