東城區(qū)會(huì)計(jì)培訓(xùn)班,會(huì)計(jì)培訓(xùn)可以考慮正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校,很有名氣。下面為大家分享一些會(huì)計(jì)實(shí)操知識(shí)。
收到預(yù)付貨款的會(huì)計(jì)分錄
1、收到預(yù)付賬款應(yīng)作如下分錄:
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
2、支付預(yù)付材料款應(yīng)作如下分錄:
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
收到預(yù)付賬款會(huì)計(jì)分錄:
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
支付預(yù)付材料款應(yīng)作如下分錄:
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
收到預(yù)付賬款應(yīng)作如下分錄:
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
發(fā)出商品時(shí)應(yīng)作如下分錄:
借:預(yù)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本做如下分錄:
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
預(yù)付款已經(jīng)開了發(fā)票要怎么做賬?
如果是你公司預(yù)付款給對(duì)方,分錄如下:
預(yù)付款時(shí)
借:預(yù)付帳款--XX
貸:銀行存款
收到發(fā)票時(shí)
借:庫存商品/原材料
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)【小規(guī)模納稅人不寫此分錄】
貸:預(yù)付帳款--XX
如果是你公司收到對(duì)方的預(yù)付款,分錄如下:
收到預(yù)付款時(shí)
借:銀行存款/庫存現(xiàn)金
貸:預(yù)收帳款--XX
開出發(fā)票時(shí)
一般納稅人分錄如下
借:預(yù)收帳款--XX
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
小規(guī)定納稅人分錄如下
借:預(yù)收帳款--XX
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
收到預(yù)付貨款的會(huì)計(jì)分錄?關(guān)于這一問題如果你還是不了解的話,那么可以仔細(xì)閱讀上文會(huì)計(jì)老師的解答,如果你已經(jīng)懂得該怎么做了,那也可以來看看跟你的解答是否一致,如果你有更精準(zhǔn)的答案,歡迎來跟我們互動(dòng)交流。
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