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增值稅稅率開錯怎么做分錄沖回,如果不太了解沒有關(guān)系,本文數(shù)豆子搜集整理了相關(guān)信息,請大家參考。
增值稅稅率開錯怎么做分錄沖回?
可以按發(fā)票開具內(nèi)容作賬務處理,待下月開具紅字發(fā)票后全額沖回,再按照正確發(fā)票重新確認銷售額與銷項稅額。
沖紅時
借:應收賬款(紅字金額)
貸:主營業(yè)務收入 (紅字金額)
貸:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額(紅字稅額)
重開時
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
延伸:增值稅稅率開錯怎么做分錄沖回
退回多交增值稅怎么做分錄?
以前多交的余額應該余在帳上,以前是什么科目(余額應在借方),現(xiàn)在稅款退回時,還作以前的科目的貸方數(shù)應該是應交稅費-應交增值稅(已交)。
借:銀行存款
貸:應交稅費-應交增值稅(已交)
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