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給個(gè)人的返傭怎么正確處理
傭金在會(huì)計(jì)的處理上是計(jì)入銷售費(fèi)用。
借:銷售費(fèi)用-傭金
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅【代扣代繳】
貸:庫存現(xiàn)金
交傭金代扣代繳個(gè)人所得稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅【代扣代繳】
貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金
支付國外傭金的賬務(wù)處理怎么做?
1、明傭
借:應(yīng)收賬款-應(yīng)收外匯賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入--自營出口銷售收入
主營業(yè)務(wù)收入--自營出口銷售收入【傭金】紅字
2、暗傭
借:應(yīng)付賬款--應(yīng)付外匯賬款【傭金】紅字
貸:主營業(yè)務(wù)收入--出口收入紅字
如果采用議付傭金的,在出口貨物收匯時(shí),做以下分錄:
借:銀行存款
財(cái)務(wù)費(fèi)用--匯兌損益【或藍(lán)或紅字】
應(yīng)付賬款--應(yīng)付外匯賬款【傭金】
貸:應(yīng)收賬款--應(yīng)收外匯賬款
如果采用匯付傭金的,在出口貨物收匯時(shí),做以下分錄:
借:應(yīng)付賬款--應(yīng)付外匯賬款【傭金】
貸:銀行存款
3、累計(jì)傭金
借:銷售費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款--應(yīng)付外匯賬款【傭金】
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賣房增值稅如何計(jì)算
首先,我們需要了解增值稅的基本計(jì)算公式:增值稅=增值額×適用稅率。其中,增值額指的是賣房的價(jià)格減去購房時(shí)的成本。適用稅率的具體值受到國家政策的影響,當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)適用稅
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管理人員工資怎樣入賬
首先,管理人員的工資通常會(huì)被劃分為兩部分:基本工資和績效工資。基本工資是管理人員每月必須獲得的固定報(bào)酬,而績效工資則與管理人員的績效考核相關(guān)。其次,管理人員的工資入賬
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返傭怎么做會(huì)計(jì)分錄(返傭收入賬務(wù)處理)
財(cái)政部《關(guān)于企業(yè)進(jìn)出口商品有關(guān)外幣費(fèi)用財(cái)務(wù)處理的函》(財(cái)商字[1995]620號)規(guī)定:企業(yè)出口銷售收入一律以離岸價(jià)為準(zhǔn),如果出口合同規(guī)定的不是離岸價(jià),在出口商品離岸以后支付的運(yùn)費(fèi)
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客戶返傭怎么做賬(返傭做賬處理分錄)
對于客戶返傭常用的處理方式主要有兩種,一是銷售返利可視為銷售折扣進(jìn)行處理;二是返傭出去的錢做賬處理。在日常實(shí)務(wù)中讓利的處理主要有兩種情形:一是銷售方根據(jù)購貨方購貨量的大小從自己的銷
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境外研發(fā)支出所得稅如何正確處理
境外研發(fā)支出所得稅如何正確處理,財(cái)務(wù)人員經(jīng)常會(huì)遇到此類問題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來看看吧。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布的公告》(國家稅務(wù)總局公告2010年第1號)所附
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代理商返傭的會(huì)計(jì)處理怎么做
代理商返傭的會(huì)計(jì)處理怎么做,經(jīng)常有小伙伴遇到這個(gè)問題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來看看吧。借:銷售費(fèi)用(管理費(fèi)用等科目)----傭金借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額
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供應(yīng)商給的銷售返傭如何列支
供應(yīng)商給的銷售返傭如何列支,關(guān)于這個(gè)問題一直被各位會(huì)計(jì)們所關(guān)注,本文整理了會(huì)計(jì)中與銷售相關(guān)的內(nèi)容,一起來看看。開具紅字發(fā)票,視為銷售折扣,用紅字沖減,但是一般類似于回扣,是不
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外匯客戶返傭會(huì)計(jì)分錄
外匯客戶返傭會(huì)計(jì)分錄,會(huì)計(jì)們?nèi)粘9ぷ髦幸欢〞?huì)遇到會(huì)計(jì)分錄的各種問題,下面為大家整理了熱門內(nèi)容,一起來看下。借:銷售費(fèi)用(管理費(fèi)用等科目)----傭金應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅
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返傭要做什么會(huì)計(jì)分錄
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報(bào)稅時(shí)漏報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅怎么正確處理
報(bào)稅時(shí)漏報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅怎么正確處理,如果不太了解沒有關(guān)系,本文數(shù)豆子搜集整理了相關(guān)信息,請大家參考。報(bào)稅時(shí)漏報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅怎么正確處理?答:在申報(bào)期內(nèi)如果沒有繳納增值稅稅款、可以作