進(jìn)項(xiàng)發(fā)票資料有誤辦理出口退稅有影響嗎
- 發(fā)表于:2021-11-05 11:10:12
- 分類(lèi):會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
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進(jìn)項(xiàng)發(fā)票資料有誤辦理出口退稅有影響嗎,數(shù)豆子為大家整理相關(guān)資料。
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票資料有誤辦理出口退稅有影響嗎您公司取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票的開(kāi)票資料地址有誤,辦理出口退稅時(shí)會(huì)有影響,建議更換專(zhuān)用發(fā)票。《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于修訂<增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用規(guī)定>的通知》(國(guó)稅發(fā)[2006]156號(hào))第二十五條規(guī)定,用于抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的專(zhuān)用發(fā)票應(yīng)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證相符,認(rèn)證相符的專(zhuān)用發(fā)票應(yīng)作為購(gòu)買(mǎi)方的記賬憑證,不得退還銷(xiāo)售方。
如果發(fā)生開(kāi)票有誤的情況,購(gòu)買(mǎi)方可向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票申請(qǐng)單》,再將主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票通知單》轉(zhuǎn)交銷(xiāo)售方,由銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票再開(kāi)具正確的藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票。
出口退稅中進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證后多久可以辦理出口退稅?出口企業(yè)在辦理出口退稅時(shí)要特別注意申報(bào)程序,注意時(shí)間觀(guān)念,以免造成損失。出口企業(yè)在辦理出口退稅時(shí),應(yīng)注意四個(gè)時(shí)限規(guī)定:
一是"30天"。外貿(mào)企業(yè)購(gòu)進(jìn)出口貨物后,應(yīng)及時(shí)向供貨企業(yè)索取增值稅專(zhuān)用發(fā)票或普通發(fā)票,屬于防偽稅稅控增值稅發(fā)票,必須在開(kāi)票之日起30天內(nèi)辦理認(rèn)證手續(xù)。
二是"90天"。外貿(mào)企業(yè)必須在貨物報(bào)關(guān)出口之日起90天內(nèi)辦理出口退稅申報(bào)手續(xù),生產(chǎn)企業(yè)必須在貨物報(bào)關(guān)出口之日起三個(gè)月后免抵退稅申報(bào)期內(nèi)辦理免抵稅申報(bào)手續(xù)。
三是"180天"。出口企業(yè)必須在貨物報(bào)關(guān)出口之日起180天內(nèi),向所在地主管退稅部門(mén)提供出口收匯核銷(xiāo)單(遠(yuǎn)期收匯除外)。
四是"3個(gè)月"。出口企業(yè)出口貨物紙質(zhì)退稅憑證丟失或內(nèi)容填寫(xiě)有誤,按有關(guān)規(guī)定可以補(bǔ)辦或更改的,出口企業(yè)可在申報(bào)期限內(nèi)向退稅部門(mén)提出延期辦理出口貨物退(免)稅申報(bào)的申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后,可延期3個(gè)月申報(bào)。
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票資料有誤辦理出口退稅有影響嗎?綜合以上內(nèi)容所述,其實(shí)學(xué)員們看完全文之后都知道增值稅專(zhuān)用發(fā)票有錯(cuò)誤對(duì)出口退稅肯定是有所影響的。同時(shí)我們需要知道錯(cuò)誤的增值稅專(zhuān)票需要通過(guò)紅字發(fā)票處理的,更換新的專(zhuān)票后再申請(qǐng)退稅處理。更多相關(guān)的介紹資料請(qǐng)你們來(lái)這里學(xué)習(xí)。
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高鐵票進(jìn)項(xiàng)抵扣填在哪
高鐵票進(jìn)項(xiàng)抵扣填在哪?填寫(xiě)在8b和10欄次的.納稅人購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),其進(jìn)項(xiàng)稅額允許從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣.【一】納稅人未取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票的,暫按照以下規(guī)定確定進(jìn)項(xiàng)稅額:1
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不動(dòng)產(chǎn)領(lǐng)用商品進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄,最近很多小伙伴關(guān)注這個(gè)問(wèn)題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來(lái)看看吧。按照現(xiàn)行稅法規(guī)定,1、領(lǐng)用外購(gòu)材料用于不動(dòng)產(chǎn)的,其進(jìn)項(xiàng)稅額需要
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進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出未申報(bào)后續(xù)可以補(bǔ)充嗎,經(jīng)常有小伙伴遇到這個(gè)問(wèn)題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來(lái)看看吧。可以補(bǔ)報(bào),但也需要看增值稅的繳納情況。當(dāng)期賬面進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的憑證刪除,
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買(mǎi)酒的費(fèi)用可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎,在會(huì)計(jì)行業(yè)經(jīng)常會(huì)遇到此類(lèi)問(wèn)題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來(lái)看看吧。(一)用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨
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本期留抵的進(jìn)項(xiàng)可以抵上個(gè)月欠稅嗎,最近很多小伙伴關(guān)注這個(gè)問(wèn)題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來(lái)看看吧。答:一般來(lái)說(shuō)是不能抵減的。國(guó)稅發(fā)〔2004〕112號(hào)文件中的欠稅是有嚴(yán)格
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無(wú)法取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是否可以進(jìn)行成本抵扣,在會(huì)計(jì)行業(yè)經(jīng)常會(huì)遇到此類(lèi)問(wèn)題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來(lái)看看吧。如果確實(shí)不能取得發(fā)票的,可以要求對(duì)方開(kāi)具發(fā)貨清單或收據(jù)等證明
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