已抵扣的金稅盤發(fā)票還能做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
- 發(fā)表于:2021-03-24 09:11:17
- 分類:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
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已抵扣的金稅盤發(fā)票還能做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎,最近很多小伙伴關(guān)注這個(gè)問題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來看看吧。
已抵扣的金稅盤發(fā)票還能做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
可以,特別在申報(bào)的時(shí)候需要注意下。有兩種處理辦法:
①因?yàn)檎J(rèn)證了,可做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理:
借 管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸 銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借 應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸 管理費(fèi)用
申報(bào)的時(shí)候:
在增值稅附表二中把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里填入數(shù)額。
在附列資料(四)稅額抵減情況表中填入數(shù)額。
在減免明細(xì)表選擇財(cái)稅〔2012〕15號(hào)及填入數(shù)額。
在增值稅申報(bào)報(bào)表23欄應(yīng)納稅額減征額填入數(shù)額。
②不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,把發(fā)票當(dāng)成不抵扣發(fā)票處理:
借 管理費(fèi)用
貸 銀行存款
借 應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸 管理費(fèi)用
申報(bào)的時(shí)候:
在轉(zhuǎn)不抵扣欄目中中輸入金稅盤那張發(fā)票的代碼和發(fā)票號(hào)碼。
在附列資料(四)稅額抵減情況表中填入數(shù)額。
在減免明細(xì)表選擇財(cái)稅〔2012〕15號(hào)及填入數(shù)額。
在增值稅申報(bào)報(bào)表23欄應(yīng)納稅額減征額填入數(shù)額。
金稅盤維護(hù)費(fèi)發(fā)票不小心當(dāng)普通專票抵扣了怎么辦?
認(rèn)證抵扣就做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
認(rèn)證抵扣時(shí):
借:管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款。
借:管理費(fèi)用(稅額部分)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額。
全額抵免時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
貸:營業(yè)外收入-稅補(bǔ)收入。
如果已經(jīng)申報(bào)了,可以去咨詢下稅局還能不能全額抵扣。
已抵扣的金稅盤發(fā)票還能做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?綜合以上所述,企業(yè)已抵扣的金稅盤的發(fā)票如果認(rèn)證的話,那么就可以做進(jìn)項(xiàng)稅的轉(zhuǎn)出處理;如果是不想做進(jìn)項(xiàng)稅的轉(zhuǎn)出,那么就吧發(fā)票當(dāng)成不抵扣發(fā)票處理就好。在正文中小編老師對(duì)此2種方法都進(jìn)行了詳細(xì)的介紹,如果還有什么問題的話,那就來數(shù)豆子網(wǎng)進(jìn)行討論吧。
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