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金蝶K3記賬流程是怎樣的,經(jīng)常有小伙伴遇到這個(gè)問題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來看看吧。
金蝶K3記賬流程是怎樣的?
金蝶財(cái)務(wù)軟件的記賬流程如下:
1。 確保所有的系統(tǒng)都已在本期;
2. 在總賬模塊中做轉(zhuǎn)賬憑證(攤銷費(fèi)用、計(jì)提折舊、計(jì)提工資等);
3. 不屬于物流系統(tǒng)的應(yīng)付款,做其他應(yīng)付單(如水電費(fèi)、餐費(fèi)、郵費(fèi)等)(應(yīng)付款管理----其他應(yīng)付單----其他應(yīng)付單----新增);
4. 不屬于物流系統(tǒng)的應(yīng)收款,做其他應(yīng)收單(應(yīng)收款管理----其他應(yīng)收單----其他應(yīng)收單----新增);
5. 生成銷售發(fā)票,按出庫單關(guān)聯(lián),輸入銷售單價(jià),并審核發(fā)票,審核時(shí)如出現(xiàn)提示:出庫單上的物料少于發(fā)票上的物料,則在審核畫面中選擇此發(fā)票相對應(yīng)的全部出庫單,再次審核,則會成功(銷售管理----結(jié)算----銷售發(fā)票----錄入);
6. 進(jìn)行應(yīng)付款付款核銷(應(yīng)付款管理----結(jié)算----應(yīng)付款核銷----付款結(jié)算);
7. 進(jìn)行應(yīng)收款收款核銷(應(yīng)收款管理----結(jié)算----應(yīng)收款核銷----到款結(jié)算);
8. 確保本期所有的單據(jù)已經(jīng)審核(包括入庫單、出庫單等);
9. 檢查有無非生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單(倉存管理----領(lǐng)料發(fā)貨----生產(chǎn)領(lǐng)料----查詢)。
以上就是小編為大家介紹的金蝶K3記賬流程是怎樣的,相信大家看完已經(jīng)知道了,如果還有不懂得或者想知道更多的財(cái)務(wù)知識,請持續(xù)關(guān)注數(shù)豆子。
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