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勞務派遣的差額征稅發(fā)票要怎樣做分錄,關于發(fā)票的問題一直是各位會計們關注的,本文數(shù)豆子為大家整理了相關內容,一起來看看。
勞務派遣的差額征稅發(fā)票要怎樣做分錄
答:一、會計處理:
(1)確認收入時會計處理
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費----未交增值稅
(2)支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理
借:應交稅費----未交增值稅
主營業(yè)務成本
貸:銀行存款
二、舉例說明
(一)如果一般納稅人提供勞務派遣服務選擇差額征稅,含稅銷售額100萬元,支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用80萬元時
(1)確認收入時會計處理
借:銀行存款 1,000,000。00
貸:主營業(yè)務收入 952,380。95
應交稅費----未交增值稅47,619.05
(2)支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理
借:應交稅費----未交增值稅38,095.24
主營業(yè)務成本 761,904.76
貸:銀行存款 800,000。00
勞務派遣的差額征稅發(fā)票要怎樣做分錄?小編已經(jīng)介紹完了這個內容,如果你們看完本篇內容后有異議,歡迎向我們的老會計答疑咨詢,我們將為你解決疑惑!
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