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每月進項稅額銷項稅額怎么做分錄

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每月進項稅額銷項稅額怎么做分錄,會計們日常工作中一定會遇到進項稅的各種問題,下面為大家整理了熱門內容,一起來看下。

每月進項稅額銷項稅額怎么做分錄

月結的話每月已結,年末無需結轉。

年結的話,看12月份增值稅是應交還是留底,應交為將未交增值稅轉出后,再將銷項稅、進項稅、轉出未交增值稅、進項稅額轉出等互轉,結果是轉平,除應交增值稅,未交增值稅有貸方余額,第二年繳納。留底的話,將銷項稅、轉出未交增值稅、進項稅額轉出等轉至進項稅,應交增值稅,應交稅金,進項稅額有借方余額,就是留底金額,為第二年的年初未抵扣數。

增值稅的進項稅和銷售稅也要結轉,一直掛在帳上會有問題。

進項稅額:是指納稅人購進貨物、加工修理修配勞務、服務、無形資產或者不動產,支付或者負擔的增值稅額。進項稅額=(外購原料、燃料、動力)*稅率。

銷項稅:銷售貨物或有應稅項的稅金時應交的稅 。 所謂進項稅和銷項稅是指增值稅的進項和銷項稅。銷項稅額是一般納稅人在銷售貨物時,向購貨方收取的貨物增值稅稅額。一般納稅人在銷售貨物時要收兩部分錢,一部分是不含稅價款,一部分是銷項稅額。

企業的應交稅金科目怎么設置?

企業應在"應交稅金"科目下設置"應交增值稅"明細科目。在"應交增值稅"明細賬中,應設置"進項稅額"、"已交稅金"、"銷項稅額"、"出口退稅"、"進項稅額轉出"等專欄。

"進項稅額"專欄:記錄企業購入貨物或接受應稅勞務而支付的、準予從銷項稅額中抵扣的增值稅額。企業購入貨物或接受應稅勞務支付的進項稅額,用藍字登記;退回所購貨物應沖銷的進項稅額,用紅字登記。

"已交稅金"專欄:記錄企業已繳納的增值稅額。企業已繳納的增值稅額用藍字登記;退回多繳的增值稅額用紅字登記。

"銷項稅額"專欄:記錄企業銷售貨物或提供應稅勞務應收取的增值稅額。企業銷售貨物或提供應稅勞務應收取的銷項稅額,用藍字登記;退回銷售貨物應沖銷的銷項稅額,用紅字登記。

"出口退稅"專欄:記錄企業出口適用零稅率的貨物,向海關辦理報關出口手續后,憑出口報關單等有關憑證,向稅務機關申報辦理出口退稅而收到的退回的稅款。出口貨物退回的增值稅額,用藍字登記;進口貨物辦理退稅后發生退貨或者退關而補繳已退的稅款,用紅字登記。

"進項稅額轉出"專欄:記錄企業的購進貨物、在產品、產成品等發生非正常損失以及其他原因而不應從銷項稅額中抵扣,按規定轉出的進項稅額。

每月進項稅額銷項稅額怎么做分錄?綜合以上所述,其實企業每個月的進項稅和銷項稅的結轉處理都可以將其轉出到未交增值稅科目中,然后在應交稅金下設置轉出未交增值稅和轉出多交增值稅的科目。具體的未交增值稅科目的處理大家都可以來數豆子網進行搜索資料學習,這里有專業的老師給大家指導學習。

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