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計提費用收到發(fā)票的記賬方法,關(guān)于記賬的問題一直是各位會計們關(guān)注的,本文數(shù)豆子為大家整理了相關(guān)內(nèi)容,一起來看看。
計提費用收到發(fā)票的記賬方法
會計入賬是根據(jù)發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理的,發(fā)票記載金額是最終確認(rèn)的交易金額,是會計入賬及后續(xù)賬務(wù)處理的憑據(jù),折舊計提自然是以入賬的發(fā)票憑證為依據(jù)。
借:管理費用/銷售費用
貸:其他應(yīng)付款--預(yù)提XX費用
新會計準(zhǔn)則,已取消了預(yù)提費用科目的使用。現(xiàn)行預(yù)提費用可計入其他應(yīng)付款科目。
發(fā)票到了,先用紅字憑證沖回原預(yù)提費用憑證,再重新按發(fā)票金額做張憑證即可。
計提費用但是發(fā)票沒來怎么做賬?
答:一、發(fā)票未到計提水電費的會計分錄是:
借:預(yù)付賬款-水電費
貸:銀行存款/現(xiàn)金等
二、待發(fā)票到,再沖預(yù)付賬款科目,會計分錄是:
借:管理費用-水電費
貸:預(yù)付賬款-水電費
計提和攤銷沒有發(fā)票,可以在記賬憑證摘要欄寫明"計提福利費、計提職工教育費等"相關(guān)內(nèi)容;也可以自己打印一張計提和攤銷的表格,作為原始憑證入賬。
上月計提費用下月怎么沖回?
答:借:管費用費--電話費
貸:預(yù)提費用-水電費
收到發(fā)票時,支付上月水電費
借:預(yù)提費用-電話費
貸:銀行存款/現(xiàn)金
沖銷上月多計提水電費
借:預(yù)提費用
貸:管理費用--電話費
以上就是關(guān)于計提費用收到發(fā)票的記賬方法的詳細(xì)介紹,更多與記賬有關(guān)的內(nèi)容,請繼續(xù)關(guān)注數(shù)豆子,希望本文對你有所幫助。
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