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抵扣上年增值稅怎么做賬,如果不太了解沒(méi)有關(guān)系,本文數(shù)豆子搜集整理了相關(guān)信息,請(qǐng)大家參考。
抵扣上年增值稅怎么做賬?
今年有進(jìn)項(xiàng)稅就抵扣今年啊,上年應(yīng)交稅費(fèi)有貸方余額要么你欠稅,要么你交了稅沒(méi)有入賬,如果欠稅要補(bǔ)交稅才行啊!
請(qǐng)問(wèn)留抵扣的增值稅本月怎么做賬?下月又怎么做賬?
本月做帳按正常做就可以,你認(rèn)證多少做多少!到下月也是自動(dòng)幫你抵扣留抵稅額的。這個(gè)帳在你買(mǎi)進(jìn)來(lái)材料收到發(fā)票認(rèn)證抵扣了的時(shí)候你就做帳了。例:
11月你買(mǎi)進(jìn)來(lái)原材料,進(jìn)項(xiàng)稅額(即抵扣稅額)為10000元
11月你公司銷(xiāo)項(xiàng)稅額為8000元。實(shí)際你11月份不用交稅。還會(huì)有2000元留抵稅額。
那這2000元留抵稅額其實(shí)在你買(mǎi)那進(jìn)材料時(shí)你已經(jīng)做了帳了,10000元的那個(gè)
12月份的時(shí)候你也不需去做這筆留抵稅額帳。報(bào)稅的時(shí)候把它減掉就好了
固定資產(chǎn)增值稅可抵扣怎么做賬?
固定資產(chǎn)增值稅可抵扣,財(cái)務(wù)處理為借固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款的等。
進(jìn)項(xiàng)稅額是指納稅人購(gòu)進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)所支付或者承擔(dān)的增值稅稅額。所說(shuō)購(gòu)進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)包括外購(gòu)(含進(jìn)口)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、以物易物換入貨物、抵償債務(wù)收入貨物、接受投資轉(zhuǎn)入的貨物、接受捐贈(zèng)轉(zhuǎn)入的貨物以及在購(gòu)銷(xiāo)貨物過(guò)程當(dāng)中支付的運(yùn)費(fèi)。在確定進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣時(shí),必須按稅法規(guī)定嚴(yán)格審核。
進(jìn)項(xiàng)稅額是指當(dāng)期購(gòu)進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)繳納的增值稅稅額。在企業(yè)計(jì)算時(shí),銷(xiāo)項(xiàng)稅額扣減進(jìn)項(xiàng)稅額后的數(shù)字,才是應(yīng)繳納的增值稅。因此進(jìn)項(xiàng)稅額的大小直接關(guān)系到納稅額的多少。一般在財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算過(guò)程中采用以下的公式進(jìn)行計(jì)算:
進(jìn)項(xiàng)稅額=(外購(gòu)原料、燃料、動(dòng)力)*稅率/(1+稅率)
進(jìn)項(xiàng)稅額是已經(jīng)支付的錢(qián),在編制會(huì)計(jì)賬戶(hù)的時(shí)候記在借方。
以上就是關(guān)于抵扣上年增值稅怎么做賬的相關(guān)內(nèi)容,希望本文對(duì)你有所幫助,更多與做賬有關(guān)的文章,請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注數(shù)豆子。
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