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貨物無償贈送能否開增值稅專票,其實答案是可以的,只是看對方要求,對于無償贈送對方收到貨物,對方也不能進行進項稅抵扣,我們可以開增值稅普票。如果不太了解沒有關(guān)系,本文數(shù)豆子搜集整理了相關(guān)信息,請大家參考。
貨物無償贈送能否開增值稅專票?
根據(jù)現(xiàn)行《增值稅暫行條例》第二十一條規(guī)定:一般納稅人銷售貨物或者應稅勞務,應當向索取增值稅專用發(fā)票的購買方開具增值稅專用發(fā)票,并在增值稅專用發(fā)票上分別注明銷售額和銷項稅額。
屬于下列情形之一的,不得開具增值稅專用發(fā)票:
(一)向消費者個人銷售貨物或者應稅勞務的;
(二)銷售貨物或者應稅勞務適用免稅規(guī)定的;
(三)小規(guī)模納稅人銷售貨物或者應稅勞務的。
現(xiàn)仍然有效的《國家稅務總局關(guān)于增值稅若干征收問題的通知》(國稅發(fā)〔1994〕122號)第三條規(guī)定,一般納稅人將貨物無償贈送給他人,如果受贈者為一般納稅人,可以根據(jù)受贈者的要求開具專用發(fā)票。
增值稅一般納稅人將貨物無償贈送他人的,不管開不開發(fā)票,都應視同銷售并核算銷項稅額。 向受贈方開具發(fā)票嘛, 1,如果對方是自然人,開什么發(fā)票都行,不開也行; 2,對方是增值稅一般納稅人的開具專用發(fā)票,對方可以將稅額作為進項稅抵扣,銷售額作為接受捐贈收入;如果開具普通發(fā)票,對方無法抵扣,應將發(fā)票全額作為接受捐贈收入; 3,對方是小規(guī)模納稅人或者非增值稅納稅企業(yè),開具專用票、普通票都行,對方把發(fā)票全額作為接受捐贈收入。
委托加工物資增值稅計入成本嗎?
委托加工物資時發(fā)生的增值稅,與正常購進貨物一樣,可以抵扣,不計入其成本。
收到受托加工單位開具的加工費增值稅專用發(fā)票:
借:委托加工材料(記入委托加工物資成本部分)
借:應交稅金——應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
增值稅一般納稅人,委托加工物資支付的加工費,取得受托方開來的增值稅專用發(fā)票,可以憑票抵扣增值稅進項稅額,不能計入委托加工物資成本,因為增值稅是價外稅,和成本是沒有關(guān)系的。
舉例說明:某增值稅一般納稅人,支付委托加工物資的加工費,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明不含稅的價款為20000元,增值稅額為3400元,全部款項通過銀行存款支付:
借:委托加工物資 20000
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)3400
貸:銀行存款 23400
以上就是關(guān)于貨物無償贈送能否開增值稅專票的相關(guān)內(nèi)容,希望本文對你有所幫助,更多與專票有關(guān)的文章,請繼續(xù)關(guān)注數(shù)豆子。
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