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財政會計培訓

發表于:2022-01-20 18:03:30 分類:會計實操培訓

財政會計培訓,一般好一點的培訓機構都可以。下面為大家分享會計實操知識。

稅差會計分錄

應交增值稅和實繳增值稅有稅差,通常都是因為在含稅金額折算成不含稅金額時,除以稅率四舍五入造成的,盡管每次金額不足1分錢,但累計下來就會逐步增多。

根據尾差形成的原因,可以看出,需要將差額還原到營業收入科目,會計分錄如下:

這種情況一般應該這樣進行賬務處理:

如果是應交比實交多,實際是一種沖賬處理,則:

借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

貸:營業外收入-政府補貼收入

如果應交比實交少,則:

借:營業外支出

貸:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)

調整增值稅誤差怎么調整會計分錄?

例:增值稅納稅申報時,銷項稅額根據銷售收入*稅率得出金額與增值稅票上的稅額不一致,導致應交稅費-未交增值稅有余額,這個該怎么處理?

由于財務上計提銷項稅額的合計數,與直接從銷售額計算的銷項稅額之間必然出現些許誤差,這是目前網上申報系統所允許的,沒有問題,不需要作處理。

企業會計有關帳戶的帳面數均不調整,將正常計算的誤差視為合法誤差,而申報表銷項欄中的銷售額按以下公式填列:銷售額=帳面銷項稅額本月合計一適用稅率,其余有關項目的填列均按有關帳戶余額直接填列。

稅差會計分錄的處理,綜合以上所述,其實公司的稅差基本就是應交增值稅和實繳增值稅有稅差,需要將差額還原到營業收入科目,可以做沖賬處理.具體的會計分錄可以通過應交稅費和營業外收入的科目來核算.在本網站上關于稅差的會計資料還有很多,如果大家對此還有什么問題都可以來提問。

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