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無錫學會計培訓學校

發表于:2022-01-17 11:47:36 分類:會計實操培訓

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銷項負數發票怎么申報企業所得稅

負數發票是對往月發票的沖抵。

在報稅時 會有一張“增值稅納稅申報表附列資料(一)” 里面有一項“納稅檢查調整” 紅字發票金額填列在里面就好了。

一般情況下,填寫增值稅申報表時,直接把當月正常收入減去紅字收入就行,如果負數發票大于當月正常收入,則需用紅字收入減去正常收入,并以負數填寫的。

財務人員退稅資料準備齊全后,去稅務局辦稅大廳申請更正申報并辦理退稅,準備更正后的申報表、相關發票、營業執照、公章去國稅局辦稅大廳申請更正申報。

申報完成后向辦稅大廳申請退稅,辦稅大廳經辦人員會返回一張《退(抵)稅申請表,之后就是去稅政科調下更正后申報表,再去收入科申請退稅,需要準備入營業執照復印件等資料。

負數發票如何申報增值稅

“負數發票”就是通常所說的紅字發票。按正常申報就可以了。

如果是增值稅一般納稅人,通過防偽稅控系統開具發票的,次月初抄報稅之后,存根聯數據就會有了,其中如果是專用發票的話,在稅務機關開具出紅字發票通知單的時候,就已經是銷項(進項)轉出了,所以紅字發票是絕對不能掃描認證的,否則就是兩筆進項轉出,這些因為負數發票而產生的數據是自動產生的(增值稅申報表附表二),輕易不要改,除非是商業的進出口業務,因出口退稅進項不抵扣的關系而修改申報數,一般是改為零,另外,因為其他原因產生的進項轉出是不能填寫附表二的,總而言之附表二的因開具紅字通知單產生的進項轉出一欄不能隨便填寫修改,同樣還有主表的預繳稅款一項也不能隨便動。

填寫申報表時,金額是正數發票和紅字發票金額之和。直接把當月正常收入減去紅字收入就行,但是要注意,沖減時,要對應相關收入項目。

銷售額及銷項稅按抄稅資料中的實際銷售額、實際銷項稅填寫,也就是正數票減去負數票(不包括廢票),附表一中發票份數為除作廢票外所有票數(包含負數票)。

銷項負數發票怎么申報企業所得稅?負數發票(即紅字發票),是企業發生銷售貨物退回等業務時,沖減銷售收入的合法憑證.會計知識學習需要不斷累積,會計知識和政策更新快,會計人員需要不斷更新知識,以求更上一層樓。

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