長(zhǎng)沙星沙會(huì)計(jì)培訓(xùn)班,可以先去中華試聽(tīng)看看。下面為大家分享會(huì)計(jì)實(shí)操知識(shí)。
申請(qǐng)代開(kāi)的作廢發(fā)票如何申報(bào)?
答:作廢代開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票后,重新開(kāi)具的幾種方式:
1、稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票時(shí)填寫(xiě)有誤的,應(yīng)及時(shí)在防偽稅控代開(kāi)票系統(tǒng)中作廢,重新開(kāi)具。
2、代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票后發(fā)生退票的,稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)按照增值稅一般納稅人作廢或開(kāi)具負(fù)數(shù)專(zhuān)用發(fā)票的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
3、對(duì)需要重新開(kāi)票的,代開(kāi)的稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)同時(shí)進(jìn)行新開(kāi)票稅額與原開(kāi)票稅額的清算,多退少補(bǔ)。
4、對(duì)無(wú)需重新開(kāi)票的,代開(kāi)稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定退還增值稅納稅人已繳的稅款或抵頂下期正常申報(bào)稅款。
作廢代開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票后,已納稅款的處理方式:
小規(guī)模納稅人代開(kāi)的發(fā)票作廢或沖紅之后,已預(yù)繳的稅款可以用于抵減當(dāng)季度內(nèi)新代開(kāi)發(fā)票需預(yù)繳的稅款,也可在當(dāng)月直接辦理退稅,或者在季度申報(bào)結(jié)算后產(chǎn)生"應(yīng)退稅額"時(shí)再申請(qǐng)退稅。
作廢發(fā)票已抄稅怎么處理?
按作廢處理,全聯(lián)次留存。
根據(jù)《關(guān)于修訂《增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用規(guī)定》的通知》第十三條規(guī)定:一般納稅人在開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票當(dāng)月,發(fā)生銷(xiāo)貨退回、開(kāi)票有誤等情形,收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)符合作廢條件的,按作廢處理;開(kāi)具時(shí)發(fā)現(xiàn)有誤的,可即時(shí)作廢。
作廢專(zhuān)用發(fā)票須在防偽稅控系統(tǒng)中將相應(yīng)的數(shù)據(jù)電文按"作廢"處理,在紙質(zhì)專(zhuān)用發(fā)票(含未打印的專(zhuān)用發(fā)票)各聯(lián)次上注明"作廢"字樣,全聯(lián)次留存.經(jīng)認(rèn)證結(jié)果為"認(rèn)證相符"并且已經(jīng)抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的,一般納稅人在填報(bào)《申請(qǐng)單》時(shí)不填寫(xiě)相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票信息。
發(fā)票作廢情況主要有以下三種:
1、用票單位和個(gè)人開(kāi)發(fā)票后,如果發(fā)生銷(xiāo)貨退回需開(kāi)紅字發(fā)票的,必須收回原發(fā)票并注明"作廢"字樣或者取得對(duì)方的有效憑證。
2、開(kāi)具發(fā)票時(shí)發(fā)生錯(cuò)誤、誤填等情況需要重開(kāi)發(fā)票的,可以在原發(fā)票上注明"作廢"字樣后,重新開(kāi)具.同時(shí),如果專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具后因購(gòu)貨方不索取而成為廢票的,也應(yīng)該按填寫(xiě)有誤辦理。
3、發(fā)生銷(xiāo)售折讓的,在收回原發(fā)票并注明"作廢"字樣后,重新開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票;需要注意的是,開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票填寫(xiě)有誤的,應(yīng)當(dāng)另行開(kāi)具,并在誤填的專(zhuān)用發(fā)票上注明"誤填作廢"四個(gè)字。
發(fā)票是作為企業(yè)業(yè)務(wù)往來(lái)的重要票據(jù)之一,申請(qǐng)代開(kāi)的作廢發(fā)票如何申報(bào)?作廢發(fā)票已抄稅怎么處理?發(fā)票的作廢問(wèn)題也包括很多內(nèi)容,大家需要學(xué)習(xí)的也還有很多,可以多了解以往小編發(fā)布的內(nèi)容學(xué)習(xí)哦。
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