黄色免费片_精品国产欧美一区二区_蜜桃视频一区_亚洲一区免费在线_亚洲一级毛片在线_亚洲成人xxx_视频在线亚洲

注會網課正保

發表于:2021-12-24 09:45:33 分類:注冊會計師培訓

注會網課中華,注冊會計師培訓機構推薦中華。

注會《公司戰略與風險管理》知識點:企業內部控制審計

知識點:企業內部控制審計(了解)

【內部控制審計】

是指會計師事務所接受委托,對特定基準日內部控制設計與運行的有效性進行審計。

上市公司和非上市大中型企業聘請符合資格的會計師事務所,根據規范及配套辦法和相關執業準則,對企業財務報告內部控制的有效性進行審計并出據審計報告。

(一)內部控制的審計要求

會計師事務所及其簽字的從業人員應當對發布的內部控制審計意見負責。

上市公司聘請的會計事務所應當具有證券、期貨業務資格。

有關規定將自1月1日起在境內外同時上市的公司施行,自1月1日起在上海證券交易所、深圳交易所主板上市公司施行。鼓勵非上市大中型企業提前執行。

【注意】《內控規范》中表明為企業內部控制提供評價服務的會計師事務所,不得同時為同一企業提供內部控制審計服務。

(二)注冊會計師的責任與角色

《企業內部控制審計指引》中重申:

企業董事會的責任:建立健全和有效實施內部控制,評價內部控制的有效性。

注冊會計師的責任:在實施審計工作的基礎上,獲取充分、適當的證據,對內部控制的有效性發表意見并提供合理保證。

注冊會計師會對財務報告內部控制的有效性發表審計意見,如果在審計過程中注意到非財務報告內部控制的重大缺陷,將會在其內部控制審計報告中增加非財務報告內部控制重大缺陷描述段予以披露。

注冊會計師可以單獨進行內部控制審計,也可將內部控制審計與財務報表審計整合進行。

以上就是關于注會網課中華的詳細介紹,更多與注冊會計師培訓有關的內容,請繼續關注數豆子。

主站蜘蛛池模板: 久久狠狠躁免费观看2020 | 韩国xxxx69| 国产嗯嗯叫视频 | 日本黄视频在线观看 | 欧美在线播放成人免费 | 欧美成视频人免费淫片 | 美女大黄三级视频在线观看 | 欧美久久久久久 | 99精品全国免费7观看视频 | 精品国内一区二区三区免费视频 | 欧美一级特黄特色大片免费 | 色香婷婷 | 欧美色吧视频在线观看 | 国产成人综合久久精品红 | 亚洲日本久久久午夜精品 | 人碰人人 | 国产精品欧美在线 | 亚洲aa| 人人澡人人人人夜夜爽 | 精品国产一区二区三区久久久狼 | 国产剧情91| 国产欧美日韩精品a在线观看 | 国产精品资源网站在线观看 | 久久伊人一区二区三区四区 | 久久久亚洲欧洲日产国码二区 | 日本黄色网址视频 | 国产成人精品日本亚洲网址 | 伦理片92午夜伦理片 | 99黄色| 日日日日操 | 日本黄大片在线观看 | 人人干美女 | xx日韩 | 日韩免费一区二区三区在线 | 日本色高清 | 国产尤物在线视频 | 国产一区二区不卡视频 | 欧美二区视频 | 久草免费在线视频 | 韩国三级理论在线观看视频 | 精品国偷自产在线 |